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pk10官网手机版2019年部门预算公开说明
发布时间: 2019-03-27 【字体: 来源:pk10官网手机版 打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

(一)水务局部门职能简介

按照<<内江市人民政府办公室关于印发内江市水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知>>(内府办发〔2010〕122号),市水务局的主要职责为:

1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性规范性文件。负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利战略规划和政策,组织编制全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划,按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资建议,按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目,提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责防治水旱灾害,承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件应急管理工作。

5.负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性或跨县(区)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,负责河道采砂的统一监督管理工作。

7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

8.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作,指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

9.负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管,组织实施水利工程建设的监督,指导水利建设市场的监督管理。

10.开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施,组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理,承担水利统计工作。

11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

12.承办市政府交办的其他事项。

(二)水务局2019年重点工作

1.围绕水环境治理成效,狠抓全面落实河(湖)长制

(1)抓沱江(内江段)重点项目推进。梳理2019年沱江(内江段)河长制重点项目拟达到的形象进度,督促各责任单位加快项目推进,定期通报项目建设情况。

(2)抓河长巡河成效。严格巡河频次,突出问题导向,形成发现问题、具体措施、解决问题的闭环。突出重点,将河道采砂、“四乱”问题、入河排污口整改提升、水电站下泄生态流量问题整改、水库水质改善、污水垃圾处理设施建设、畜禽养殖场搬迁整治、散乱污企业整治、非法码头整治等作为巡河的重要内容,确保水环境质量持续改善。

(3)抓年度方案、清单编制。以河流流域为单元,完成全市纳入河(湖)长制管理的河流一河(湖)一策管理保护方案修编工作。制定2019年度“目标、问题、任务、责任”四张清单。以一河(湖)一策管理保护方案为指南,对照总体目标,完成全市纳入河(湖)长制管理的河流、水库、天然湿地、渠道、塘坝2019年度“目标、问题、任务、责任”四张清单。

(4)抓河(湖)长制基础支撑。全面推进管理保护范围划定工作。开展沱江干流、全市流域面积50平方公里以上河流及所有水库管理范围划定工作。完成沱江干流管理范围划定。尽快启动市、县级河长制湖长制信息平台建设。全面完成市、县级河长制湖长制信息系统初步搭建,河长巡河APP全面推广使用,形成纵向国家、省、市、县各级联动、横向各部门(单位)数据集成的河长制湖长制信息化管理体系。

(5)抓河(湖)长制机制完善。发挥跨流域、跨区域治理联动机制作用。落实已建立的跨界河流联防联治机制,加强与重庆、成都、自贡、资阳等河流联动共治合作,形成上下游、左右岸联动共治合力,有效解决河湖治理重点难点问题。

(6)抓河(库)长制督查考核。每季度开展一次全市河(湖)长制工作督导检查。开展河(湖)长制工作年终考核,对市级管理河流、水库、渠道的市级、县级河长,县级总河长,县级河长制办公室进行年度目标考核。

2.围绕水源保障,奋力攻坚骨干水利工程

(1)抓向家坝灌区一期工程。配合向家坝灌区公司和设计单位加快初步设计报告的修改完善工作,争取水利部尽快批复初步设计报告,力争年内完成龙洞岩隧洞支洞开挖(衬砌)施工。

(2)抓长征渠引水工程规划修编。主动加强与省级相关部门的沟通汇报,加强与灌区四市合作联系,及时提供内江辖区内经济社会、水利设施、环评水保、移民占地等相关基础资料,配合省水利厅开展工作任务书编制工作。

(3)抓水源工程建设。完成东兴区联合水库渠系一期工程和隆昌市长桥水库主体扫尾工程建设,启动东兴区联合水库渠系二期工程和隆昌市长桥水库灌区渠系工程建设,加快推进资中县两河口水库主体工程建设,加快推进威远县大石包水库、民新水库扩容等项目前期工作,努力增强域内水资源保障能力。

3.围绕水库水质,攻坚劣Ⅴ类水质水库整治

(1)抓污染源复核调查。全面摸清水库水产养殖、库面水禽养殖、库区工业污染、畜禽养殖、农业面源污染、生活污水垃圾污染等污染源的状况,全面掌握水库水质现状。

(2)抓“一库一策”方案的制定。找准症结,建立问题台账,有针对性地制定“一库一策”方案确保方案科学合理,标本兼治,立竿见影。并按年度确定目标、问题、任务、责任“四张清单”。

(3)抓水质检测监测。坚持每年丰水期和枯水期对水库水质分别开展检测监测,实现水库水质检测监测全覆盖,为改善治理水质提供基础支撑。

(4)抓库内污染管控。要积极规范水库养殖行为,强化水产养殖监管,严禁施肥养殖。规范水库经营管理,加快解除水库养鱼承包协议。

(5)抓库区污染治理。加强农业面源污染防治,实现化肥施用量零增长;规范库区畜禽养殖行为,依法关闭库区畜禽禁养区内规模养殖场(小区),依法取缔库面规模化水禽养殖;深入开展“五清行动”,完善垃圾收集设施。

(6)抓水生态治理。加大财政投入,多渠道筹措资金,大力实施水库底泥清理,加快实施生态浮床建设、水生植物种植、水生态修复等有益改善水质的治理措施。加强技术攻关,因库施策,努力从根本上找寻水库水质问题的治理措施。

4.围绕绿色发展,狠抓水生态文明建设

(1)抓环境保护督察反馈问题整改。认真落实中央、省级环境保护督察、环境保护督察“回头看”和市委市政府要求,扎实推进环境保护督察问题整改,确保环保督察问题按时整改销号。紧紧围绕中央、省级环境保护督察组的要求,按照市委、市政府以及市环保委的统一安排,扎实推进肥水网箱养鱼突出环保问题的整改。

(2)抓最严格的水资源管理制度施行。狠抓“三条红线”管理,建立健全以水资源消耗总量和强度双控指标为核心的考核体系,严格水资源总量、强度指标管理,扎实做好我市2018年度实行最严格水资源管理制度省级考核。指导县(市、区)探索建立对乡镇实行最严格的水资源管理制度的考核指标体系并适时启动考核工作。

(3)抓水土流失治理。紧抓国家坡耕地水土流失重点治理、高标准农田建设、土地整治、退耕还林、农业综合开发生态建设、大规模绿化等项目,坚持山、水、田、林、路综合规划,积极推行工程、植物、保土耕作等水土保持措施,扎实推进全市水土保持生态建设。全年治理水土流失面积80平方公里。

(4)抓河道砂石资源管理。继续加强河道采砂执法检查,严厉查处违法开采砂石案件。督促县(市、区)抓好河道采砂突出环境问题整改、完成沱江内江段(市中区、东兴区)河道采砂管理权分别下放工作。

(5)抓水电站下泄生态流量问题整改。按照省委、省政府,市委、市政府部署,继续做好水电站下泄生态流量问题整改牵头工作,会同发改部门,督促水电站业主落实生态流量泄放措施和监控设施,年底前完成整改任务销号。同时,按照水利部、国家发改委、生态环境部、国家能源局要求,组织开展长江经济带小水电清理整改工作。

4.围绕乡村振兴,补齐水利基础支撑短板

(1)抓水利助推精准脱贫攻坚。围绕贫困村脱贫“摘帽”目标,深入开展饮水安全、水源保障、防洪保安、水生态治理和人才支撑五项水利脱贫行动,加强项目支撑和投入倾斜支持力度,切实改善贫困村水利基础设施条件,不断提升贫困村水利管理技术能力,帮助贫困群众增收。继续深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治,确保水利扶贫工作确保水利脱贫攻坚工作不留死角、不留问题。

(2)抓水利配套“水美新村”和幸福美丽新村建设。围绕“水惠民生、水兴产业、水美乡村、水增活力”建设目标,加强农村河库管理保护,开展生态清洁小流域建设,推进乡村水环境保护和修复,积极创建“水美新村”。按照《创新机制推进水利支持幸福美丽新村建设专项改革方案》确定的目标任务,继续抓好优化水资源配置、饮用水源污染治理及保护和小型水利工程产权制度改革等工作,按时完成水利支持幸福美丽新村建设年度任务。

(3)抓农村饮水安全巩固提升。以解决好建档立卡脱贫人口饮水安全问题为重点,继续深入实施农村饮水安全巩固提升工程建设,大力发展规模化集中供水和城市管网向农村延伸,进一步提高农村集中供水率、自来水普及率、水质达标率和供水保证率。

(4)抓病险水库除险加固。深入推进水利发展资金项目灾后水利薄弱环节病险水库出险加固项目前期工作,加快项目推进力度,争取开工建设一批,主体工程完工一批,蓄水验收一批。同时,做好项目质量和安全管理,严格资金使用管理,加强督导检查,确保按节点时限完成。

5.围绕安民利民,筑牢防汛抗旱减灾屏障

(1)抓体系建设。认真学习领会水利防汛抗旱机构改革新职能、新观念,理清工作思路,建立健全完善相关工作制度,构建新机制下的制度体系,并针对性做好各项准备工作,以尽快适应新的工作机制。

(2)抓责任落实。强化以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任制,落实重要江河、水库水电站、重点城市、山洪灾害危险区等防汛安全责任人和抗旱责任人。强化督查抽查,铁腕处理防汛工作不作为、无状态、不按规定办事等行为,严肃防汛纪律。

(3)抓防范准备。根据职能职责变化全面修订完善预案,开展全方位、全覆盖、拉网式隐患排查,全面检修调试山洪灾害预警预报系统、视频会商系统,组建培养防汛抗旱专业技术队伍。

(4)抓险情处置。加强水利行业险情灾情监测预警,强化防汛抗旱抢险救灾技术支撑。加强与应急管理部门之间的沟通联系,推进各项工作协调运转。强化江河湖库防洪调度、水量调度,最大程度降低灾害损失。

(5)抓项目建设。以防汛抗旱重点工程为抓手,聚焦项目储备,补短板、强弱项。扎实推进山洪灾害防治项目建设,健全管理维护机制,落实管理维护人员和经费。开展洪水风险图编制前期准备工作,明确范围、对象,确保工作有序推进。

6.围绕增添活力,协调推进水利改革创新

(1)抓小型水利工程管理体制改革。结合农村集体产权制度改革,深化农田水利设施产权制度改革,按照“谁受益、谁管护”的原则,落实工程管护主体,管理责任和管护措施,实现工程长效良性运行。鼓励支持单位和个人投资参与水利工程的管理和保护。引导农村集体经济组织、农民用水合作组织、农民和其他社会力量依法建设、经营和运行维护小型水利工程。

(2)抓农业水价综合改革。按照“先建机制、后建工程”的原则,进一步建立健全农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制和农业水权制度,加强农业用水计量设施配套建设,继续推进长葫水库、石盘滩提水大型灌区农业水价综合改革,全面启动市中区黄河镇水库、东兴区松林水库和团结水库、资中县龙江水库和黄板桥水库中型灌区农业水价综合改革,分灌区、分区域、分步骤组织实施,全面完成年度目标任务。

(3)水利风景区生态补偿试点。继续做好黄河镇水库水利风景区生态补偿试点工作,探索建立一套行之有效的办法,明晰补偿主体、补偿对象、补偿标准、资金筹措、资金使用与管理等内容,逐步建立科学合理、公平公正、积极有效的水利风景区生态补偿机制,保障水利风景区社会、经济、生态效益协调发展。

(4)抓内江水电设计院企业重组。根据市委、市政府审议通过的《四川省内江水利电力建筑勘察设计研究院(内江市水利电力工程质量检测站)改革实施方案》,按照积极稳妥、公开、合理的原则,加快开展水勘院企业重组工作。

二、部门预算单位构成

水务局部门下属二级预算单位7个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位3个。主要包括:内江市水务局机关、内江市人民政府防汛抗旱指挥部办公室、内江市水土保持管理站、内江市水利工程管理站、内江市水政监察支队、四川省内江水利电力建筑勘察设计研究院、内江市河湖管理总站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。水务局部门2019年收支总预算2374.94万元。

(一)收入预算情况

水务局部门2019年收入预算2374.94万元,其中:一般公共预算拨款收入2178.12万元,占91.71%;政府性基金收入100万元,占4.21%,上年结转96.82万元,占4.08%。

(二)支出预算情况

水务局部门2019年支出预算2374.94万元,其中:基本支出2164.28万元,占91.13%;项目支出210.66万元,占8.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

水务局部门2019年财政拨款收支总预算2374.94万元,较2018年增加147.65万元,主要原因是上年结转96.82万元,一般公共预算拨款收入增加50.83万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2178.12万元,政府性基金收入100万元,上年结转收入96.82万元;支出包括:教育支出6.61万元、社会保障和就业支出68.06万元、卫生健康支出69.23万元、城乡社区支出100万元、农林水支出2059.48万元、住房保障支出71.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

水务局部门2019年一般公共预算拨款2178.12万元,比2018年预算数增加50.83万元,主要是基本支出增加,包括工资调整及相应社会保障缴费等增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

水务局2019年一般公共预算拨款2178.12万元,其中教育支出6.09万元,占0.28%;社会保障和就业支出68.02万元,占3.12%;卫生健康支出69.23万元,占3.18%;农林水支出1963.22万元,占90.13%;住房保障支出71.56万元,占3.29%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为6.09万元,主要用于干部职工业务培训支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为3.46万元,主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位退休人员的补助支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为1.44万元,主要用于事业单位退休人员的补助支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为59.03万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2019年预算数为4.09万元,主要用于遗属生活补助支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为42.27万元,主要用于缴纳行政单位人员的医疗保险。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为16.35万元,主要用于缴纳事业单位人员的医疗保险。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为10.61万元,主要用于缴纳行政事业单位人员的补充医疗费用。

9.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2019年预算数为667.49万元,主要用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):2019年预算数为107.59万元,主要用于市水利工程管理站正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):2019年预算数为15万元,主要用于防汛视频系统运行维护。

12.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):2019年预算数为29.8万元,主要用于市河湖管理总站正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2019年预算数为:1143.34万元,主要用于四川省内江水利水电勘测设计研究院人员工资性支出,用于保障职工的基本生活等支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为71.56万元,主要用于按规定缴纳行政事业单位人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

水务局部门2019年一般公共预算基本支出2163.12万元,其中:

人员经费1615.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费548.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数31.36万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12.06万元,公务用车运行维护费19.3万元。

(一)2019年无因公出国(境)经费较2018年预算无变化。

(二)公务接待费较2018年预算减少32.85%,资金主要用于接待上级部门指导、检查、督查、验收水利项目建设、水资源管理、水生态保护、防汛抗旱、水行政执法等,省厅组织的地市州交叉检查、业务交流接待支出;县区有关部门到市局汇报、对接工作等接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算无变化。

单位现有公务用车4辆,其中:越野车4两。

2019年安排公务用车运行维护费19.3万元,用于4辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、防汛抗旱、农村水利项目建设管理、项目申报、项目检查、项目验收等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

水务局部门2019年政府性基金当年拨款100万元,主要用于甜城湖漂浮物打捞支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

水务局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,水务局机关及内江市人民政府防汛抗旱指挥部办公室、内江市水土保持管理站、内江市水政监察支队3家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为408.9万元,比2018年预算增加282.71万元,增长224.03%,主要原因是将2018年预算编入专项资金中的运转类经费在2019年预算编入机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,水务局安排政府采购预算7.02万元,主要用于采购办公设备、缴纳公车的保险等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,水务局所属各预算单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年水务局专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款15万元,政府性基金当年拨款100万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):部门安排用于培训的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):归口管理的行政单位及参照公务员法管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):归口管理的事业单位开支的离退休经费

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及事业单位用于缴纳的公务员医疗补助经费。

11.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指单位的基本支出。

12.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):单位的项目支出。

13.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利工程管理单位的支出。

14.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):指水土保持事业单位的支出。

15.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反映防汛业务的支出。

16.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):反映江河湖库水系综合整治方面的支出。

17.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定。由单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出:指为保证机构正常运转 ,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:纳入水务局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政笔款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待费。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

pk10官网手机版 表6-1.2019年部门预算项目绩效目标

附件:

 
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